7月22日上午,集團內(nèi)控審計小組辦公室組織開展內(nèi)部審計專題培訓,集團各子公司內(nèi)審員參加培訓。

本次培訓由內(nèi)控審計小組辦公室馮愛玉授課。課上,馮愛玉深入解讀了《呼和浩特市內(nèi)部審計工作指引》,聚焦審計程序、整改要求、責任追究等核心內(nèi)容,系統(tǒng)梳理了內(nèi)部審計工作的全流程規(guī)范,明確了各環(huán)節(jié)的實操關(guān)注重點。針對履職風險防范,馮愛玉重點闡釋了責任劃分與風險防控機制,引導審計人員依法獨立、客觀公正履職,通過規(guī)范嚴謹?shù)膶徲嫵绦颍瑑?nèi)審人員不僅能高質(zhì)量完成審計任務,更能切實維護管理層決策安全與自身執(zhí)業(yè)安全。
參訓人員紛紛表示,此次培訓厘清了工作思路,今后將以《指引》為行動指南,依法依規(guī)開展審計工作,履職盡責,以更加專業(yè)的力量為集團規(guī)范管理、防范風險保駕護航。